贵阳市外事办公室2016年度部门决算
一、贵阳市外事办公室概况
(一)主要职能
根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵阳市人民政府机构改革方案〉的通知》(黔委厅字〔2009〕71号)和《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(筑党发〔2010〕6号)精神,贵阳市外事办公室(市侨务办公室、市港澳事务办公室)为市人民政府工作部门,同时也是市委外事工作领导小组的办事机构,其工作职责如下:
1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳事务工作的方针、政策和涉外法规以及省委、省人民政府、市委、市人民政府关于外事、侨务、港澳事务工作的指示和决定。
2、拟订全市外事、侨务、港澳事务工作政策、规划、措施和办法并组织实施;协调全市外事、侨务、港澳事务工作和重要涉外活动;处理或协助处理全市重大涉外、涉侨、涉港澳事务;指导、协调有关部门和社会团体的涉外、涉侨、涉港澳工作。
3、负责外事、侨务、港澳事务工作的调查研究,为市委、市人民政府的外事、侨务和港澳事务工作决策提出建议;围绕市委、市人民政府的中心工作,利用对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。
4、审核报市委、市人民政府审批的外事文件;承办市委、市人大、市人民政府、市政协领导出访和邀请外国相应人员来访报批事宜;按授权范围审核并报市人民政府审批县(处)级及以下人员因公出国(境)和邀请外国人士来访的有关事宜,并为上述人员出具出国任务批件、确认件或邀请函。
5、负责全市与港澳地区官方、半官方和重要民间交往工作;参与指导我市企业与中资机构在港、澳的有关协调工作;根据授权审核报批因公往来港澳通行证和签注。
6、负责组织接待来筑访问的重要外宾和来筑进行公务活动的外交人员;统筹安排市委、市人大、市人民政府、市政协领导的外事活动。
7、汇总全市因公出国(境)团组、人员在国(境)外活动的情况和邀请外国人来访情况,向市委、市人民政府和省外事办反映并提出相应建议和措施。
8、统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国驻华外交机构、领事机构的交往、交涉事宜,协调做好在筑外籍人员的领事服务工作。
9、管理全市与外国友好城市的交往合作工作,指导全市民间对外交往工作。
10、管理来筑采访的外国和港澳媒体、记者,统筹协调、指导有关部门和单位做好外国和港澳记者采访活动的安排。
11、贯彻执行国家对境外非政府组织在华活动和国内民间组织参加国际非政府组织活动管理工作的规定,协调、指导、管理境外非政府组织在筑活动和全市民间组织参加国际非政府组织活动。
12、贯彻执行国家有关境外中国公民及机构安全保护的法律法规和政策措施,加强对全市出国(境)人员在国(境)外的领事保护工作。
13、负责对全市外事、侨务干部和涉外人员进行对外政策、侨务政策、外事纪律的教育培训;协助选拔、推荐优秀干部、工勤人员到我国驻外使领馆工作。
14、会同市委宣传部做好对外宣传和群众性外事教育工作;向全市各部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;协同审核全市重要涉外报道稿件和其他有关文稿。
15、贯彻执行《涉外人员守则》及中央、省、市有关因公出国(境)管理的规定,配合纪检、监察、国家安全和保密部门督促检查执行外事纪律及涉外保密制度的情况;对违反外事纪律和有关规定的提出相关处理建议。
16、拟订地方性侨务政策、法规草案、工作规划并组织实施;组织协调保护归侨侨眷合法权益,监督、检查有关保护归侨侨眷权益法律、法规执行情况;指导全市侨务工作,会同有关部门处理侵害华侨、华人、归侨、侨眷权益等问题;配合有关部门做好归侨侨眷的人事安排工作。
17、负责参与重大涉侨捐赠管理工作,对捐赠财物的管理与使用进行监督检查;协调配合有关部门研究处理涉侨经济纠纷、投诉和突发事件。
18、审核办理华侨、外籍华人、归侨、侨眷身份认证,督促落实相关待遇;会同有关部门做好华侨和港澳同胞来筑定居安置审核工作。
19、指导推进涉侨经济、科技合作与交流;指导推动开展涉侨宣传、文化交流、华文教育工作;会同有关部门开展侨务对台工作。
20、指导协调海外华侨华人、侨资企业及其社团的联谊和服务工作;做好来筑访问的重要华侨、华人知名人士和港澳重要人士的接待安排工作;按有关规定程序承办市领导会见重要华侨、华人知名人士的事宜。
21、支持配合中国人民对外友好协会、省人民对外友好协会工作,参加全国友协、省友协组织的对外交流活动;指导全市人民对外友好交往工作;配合有关部门通过民间渠道开展对外经贸、教育、文化、科技、卫生、体育、环保及人才领域的交流与合作;协调和管理与国(境)外友好城市的交往合作相关工作。
22、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项;协调配合做好生态文明贵阳会议的筹备工作;承担市委外事工作领导小组及市对外友好协会秘书处的日常工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设6个职能处室,下属1个全额拨款事业单位,贵阳市人民对外友好协会,经费未独立核算。从预算单位构成看,贵州省贵阳市外事办公室和贵阳市人民对外友好协会联合编制,属市级一级预算单位。
二、贵阳市外事办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵阳市外事办公室2016年度部门决算情况说明
(一)贵阳市外事办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
贵阳市外事办公室2016年度收支决算总计861.34万元,与2015年相比,减少913.03万元,减少51.46%。主要原因是:相比2015年,2016年我办未有大型活动经费开支,故项目经费减少。
(二)贵阳市外事办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计834.66万元,其中:财政拨款收入834.66万元,占100%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位缴款无;其他收入无。
(三)贵阳市外事办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计842.78万元,其中:基本支出494.30万元,占58.65%;项目支出348.48万元,占41.35%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。
(四)贵阳市外事办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳市外事办公室2016年度财政拨款收支决算总计861.34万元。与2015年相比,减少913.03万元,减少51.46%。主要原因是:2016年我办没有大型活动经费支出。
(五)贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出842.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少902.45万元,降低51.71%。主要原因是:2016年我办没有大型活动经费开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)842.78万元,占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为630.60万元,支出决算为842.78万元,完成当年预算的133.65%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年有追加的项目经费预算。其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为455.57万元,支出决算为494.30万元,完成当年预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年人员有变动,机关录用公务员2名,调入1人。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为175.03万元,支出决算为348.48万元,完成当年预算的199.09%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年追加的2015华文传媒论坛经费。
(3)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。当年无预算,支出决算为4万元。决算数大于预算书的主要原因是:由省财政厅2016年下达预算,统筹用于贫困归侨侨眷资助和扶持工作。
(六)贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出494.3万元,其中:人员经费424.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费69.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵阳市外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算80.26万元,比上年增加13.37万元,增长19.99%,增加原因是出国经费比上年增加。其中,因公出国(境)费支出74.62万元,占92.96%,比上年增加31.94万元,增长74.85%,增加原因是2015年4批次16人次(其中1个团组6人赴2个国家,1个团组5人赴1个国家,1个团组4人赴1个国家,1个团组1人赴1个国家);2016年4批次15人次(其中2个团组分别6人分赴3个国家,1个团组2人赴1个国家,1人赴港执行千人培训计划,时间10天);从出国(境)国家看,2015年出国(境)国家为5个,2016年出国(境)国家为8个,时间天数增加,故出国(境)费用较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,占2.35%,比上年减少16.68万元,降低89.83%,减少原因是我办原有公务用车8辆,2016年执行车改后,我办保留公务车1辆,费用大幅下降;公务接待费支出3.76万元,占4.68%,比上年减少1.89万元,降低33.42%,减少原因是2016年接待任务比2015年减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出74.62万元。贵州省贵阳市外事办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计15人次。开支内容包括:2016年经有关部门批准,因公出国人员主要开展大数据、大旅游推介,招商及友城建设和交流等活动的国际交通费、食宿费、签证费及公杂费等。
(2)公务用车购置及运行维护费1.89万元。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.89万元。主要用于车辆维护和维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费3.76万元。具体是:
国内公务接待支出3.76万元,主要是外事接待等。贵阳市外事办公室2016年国内公务接待17批次,173人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵阳市外事办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵阳市外事办公室机关运行经费支出69.89万元,比2015年增加34.81万元,增长99.21%,主要原因是2016年车改以后发放车补及新增人员的办公费用等。
2、政府采购支出情况。
2016年贵阳市外事办公室政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵阳市外事办公室共有车辆8辆,其中, 一般公务用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)2016年单位所有项目实行预算绩效管理,项目申请时必须提供申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。
(2)通过绩效评价使得所有项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期事务绩效目标。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指贵阳市外事办公室机关的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市外事办公室为单独设置项级科目的其他项目支出
(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指贵阳市外事办公室下属全额拨款事业单位的基本支出。
(二十)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
2017年8月2日
表1:收入支出决算总表 | |||||
编制单位:贵阳市外事办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 834.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 842.78 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 834.66 | 本年支出合计 | 52 | 842.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 26.68 | 年末结转和结余 | 54 | 18.56 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 861.34 | 合计 | 56 | 861.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2:收入决算表
编制单位:贵阳市外事办公室 |
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 834.66 | 834.66 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 834.66 | 834.66 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 830.66 | 830.66 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 408.23 | 408.23 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 336.36 | 336.36 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 86.07 | 86.07 | |||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2012506 | 华侨事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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表3:支出决算表
编制单位:贵阳市外事办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 842.78 | 494.30 | 348.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 842.78 | 494.30 | 348.48 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 838.78 | 494.30 | 344.48 | |||||
2010301 | 行政运行 | 408.23 | 408.23 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 344.48 | 344.48 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 86.07 | 86.07 | ||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2012506 | 华侨事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4:财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位:贵阳市外事办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 834.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 842.78 | 842.78 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 834.66 | 本年支出合计 | 53 | 842.78 | 842.78 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26.68 | 年末结转和结余 | 54 | 18.56 | 18.56 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 26.68 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 861.34 | 合计 | 58 | 861.34 | 861.34 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:贵阳市外事办公室 |
金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 842.78 | 494.30 | 348.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 842.78 | 494.30 | 348.48 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 838.78 | 494.30 | 344.48 | ||
2010301 | 行政运行 | 408.23 | 408.23 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 344.48 | 344.48 | |||
2010350 | 事业运行 | 86.07 | 86.07 | |||
20125 | 港澳台侨事务 | 4.00 | 4.00 | |||
2012506 | 华侨事务 | 4.00 | 4.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:贵阳市外事办公室 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303.08 | 302 | 商品和服务支出 | 68.72 | 310 | 其他资本性支出 | 1.18 |
30101 | 基本工资 | 84.52 | 30201 | 办公费 | 34.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 145.26 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1.18 | |
30103 | 奖金 | 73.30 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.93 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.33 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 13.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.53 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | 59.53 | 30213 | 维修(护)费 | 1.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 15.65 | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 32.26 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 19.41 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 424.41 | 公用经费合计 | 69.89 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:贵阳市外事办公室 |
金额单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
80.26 | 74.62 | 1.89 | 1.89 | 3.76 | |
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:贵阳市外事办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |